k8凯发国际官方网站施甸县妇幼保健院2024年度部门决算|又糙又黄的糙汉|
2025-10-31 22:14:36|
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3)掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素ღღ★,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策ღღ★、技术规范及各项规章制度ღღ★。
(4)受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查ღღ★、考核与评价ღღ★。
(5)负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作ღღ★;组织实施本辖区母婴保健技术培训ღღ★,对基层医疗保健机构开展业务指导ღღ★,并提供技术支持ღღ★。
(6)负责本辖区“降低孕产妇死亡ღღ★、消除新生儿破伤风”项目(降消项目)ღღ★、卫生惠民项目ღღ★、增补叶酸项目ღღ★、产前筛查ღღ★、新生儿疾病筛查ღღ★、母婴阻断项目ღღ★、孕产妇保健ღღ★、儿童保健项目ღღ★、地中海贫血防治项目ღღ★、新生儿听力筛查项目等项目工作的实施和信息的收集又糙又黄的糙汉ღღ★、统计ღღ★、分析ღღ★、质量控制和汇总上报ღღ★。
(7)开展妇女保健服务ღღ★,包括青春期保健ღღ★、婚前和孕前保健ღღ★、孕产期保健ღღ★、更年期保健ღღ★、老年期保健ღღ★。重点加强心理卫生咨询ღღ★、营养指导ღღ★、计划生育技术服务ღღ★、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治ღღ★。
(8)开展儿童保健服务ღღ★,包括胎儿期ღღ★、新生儿期ღღ★、婴幼儿期ღღ★、学龄前期及学龄期保健ღღ★,受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导ღღ★。重点加强儿童早期综合发展ღღ★、营养与喂养指导又糙又黄的糙汉ღღ★、生长发育监测ღღ★、心理行为咨询ღღ★、儿童疾病综合管理等儿童保健服务ღღ★。
(10)提供以下基本医疗服务ღღ★,包括妇女儿童常见疾病诊治ღღ★、计划生育技术服务ღღ★、产前筛查ღღ★、新生儿疾病筛查ღღ★、助产技术服务ღღ★、产前诊断ღღ★、产科并发症处理ღღ★、新生儿危重症抢救和治疗等ღღ★。
我单位编制2024年部门预算单位共1个ღღ★。其中ღღ★:财政全额供给单位1个ღღ★、差额供给单位0个ღღ★、定额补助单位0个ღღ★、自收自支单位0个ღღ★。财政全额供给单位中行政单位0个ღღ★、参公单位0个ღღ★、事业单位1个ღღ★。
我单位2024年末编制内实有人员44人ღღ★。包括财政拨款开支经费的ღღ★:公务员0人ღღ★,参照公务员法管理人员0人ღღ★,事业管理人员和专业技术人员43人ღღ★,机关和事业工人1人ღღ★;经费自理人员0人ღღ★。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人ღღ★,退休0人)ღღ★。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人(离休0人ღღ★,退休41人)ღღ★。
2024年随着医改工作的不断深入和医疗保障体系的不断完善ღღ★,施甸县妇幼保健院积极提高医疗服务能力和服务水平ღღ★,在上级部门关心支持下ღღ★,通过全院干部职工的努力ღღ★,全年接诊门诊病人50045人次ღღ★,收治住院病人576人次ღღ★。按照上级的部署要求ღღ★,施甸县妇幼保健院加强了对基本公共卫生服务的规范化管理ღღ★,圆满完成了年初制定的任务指标ღღ★,提高了人民群众对防病治病知识的知晓率ღღ★。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入ღღ★,无国有资本经营预算财政拨款支出ღღ★,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表ღღ★。
施甸县妇幼保健院2024年度收入合计14719263.08元ღღ★。其中ღღ★:财政拨款收入6424648.61元ღღ★,占总收入的43.65%ღღ★;无上级补助收入ღღ★;事业收入8290739.48元(含教育收费0.00元)ღღ★,占总收入的56.33%ღღ★;无经营收入ღღ★;无附属单位上缴收入ღღ★;其他收入3874.99元ღღ★,占总收入的0.03%ღღ★。
与上年相比ღღ★,收入合计减少1766060.94元ღღ★,下降10.71%ღღ★。其中ღღ★:财政拨款收入575949.48元ღღ★,下降8.23%ღღ★;无上级补助收入ღღ★;事业收入减少1193986.45元ღღ★,下降12.59%ღღ★,主要原因是本年度经济下行ღღ★,开展医疗项目服务收入下跌ღღ★;无经营收入ღღ★;无附属单位上缴收入ღღ★;其他收入增加3874.99元ღღ★,增长100%ღღ★。主要原因是2024年本年度收到善洲学院培训费2968.00元ღღ★,包装箱变卖收收入330.50元ღღ★,税务局退回手续费576.49ღღ★。
施甸县妇幼保健院2024年度支出合计16088141.51元ღღ★。其中ღღ★:基本支出14616037.78元ღღ★,占总支出的90.85%ღღ★;项目支出1472103.73元ღღ★,占总支出的9.15%ღღ★;无上缴上级支出ღღ★;无经营支出ღღ★;无对附属单位补助支出ღღ★。
与上年相比ღღ★,支出合计减少379088.72元ღღ★,下降2.30%ღღ★。其中ღღ★:基本支出增加483804.62元ღღ★,增长3.42%ღღ★;项目支出减少862893.34元ღღ★,下降36.95%ღღ★,主要原因是本年度公卫项目资金未能拨付ღღ★;无上缴上级支出ღღ★;无经营支出ღღ★;无对附属单位补助支出ღღ★。
2024年度用于保障施甸县妇幼保健院机构正常运转的日常支出14616037.78元ღღ★。其中ღღ★:基本工资ღღ★、津贴补贴等人员经费支出7658716.29元ღღ★,占基本支出的52.40%ღღ★;办公费ღღ★、印刷费ღღ★、水电费ღღ★、办公设备购置等公用经费6957321.49元ღღ★,占基本支出的47.60%ღღ★。
2024年度用于保障施甸县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标ღღ★,用于专项业务工作的经费支出1472103.73元ღღ★。其中ღღ★:基本建设类项目支出0.00元ღღ★。
基本公共卫生项目经费506021.59元ღღ★,主要用于危重孕产妇及新生儿抢救ღღ★,重大传染病防控ღღ★,艾滋病防治及公卫人经费等
施甸县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出6424648.61元,占本年支出合计的39.93%ღღ★。与上年相比减少575949.48元ღღ★,-8.23%,完成年初预算的108.52%ღღ★。
1.一般公共服务(类)支出0.00元ღღ★,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算ღღ★。
4.公共安全(类)支出0.00元ღღ★,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算ღღ★。
6.科学技术(类)支出0.00元ღღ★,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算ღღ★。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元ღღ★,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算ღღ★。
8.社会保障和就业(类)支出1131968.91元k8凯发国际官方网站ღღ★,占一般公共预算财政拨款总支出的17.62%,完成年初预算的159.91%ღღ★。主要用于在职在编职工养老保险及死亡抚恤金ღღ★。造成预决算差异的主要原因是2024年支付我院退休职工段书钧ღღ★、方泯英ღღ★、郑佩华三名职工死亡抚恤金374782.40元ღღ★。
9.卫生健康(类)支出5292679.70元ღღ★,占一般公共预算财政拨款总支出的82.38%,完成年初预算的101.54%ღღ★。主要用于我院在职职工工资ღღ★,津补贴k8凯发国际官方网站ღღ★,院内运转ღღ★;造成预决算差异的主要原因是在职在编人员工资正常晋升ღღ★。
10.节能环保(类)支出0.00元ღღ★,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算ღღ★。
11.城乡社区(类)支出0.00元k8凯发国际官方网站ღღ★,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算ღღ★。
12.农林水(类)支出0.00元ღღ★,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算ღღ★。
13.交通运输(类)支出0.00元ღღ★,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算ღღ★。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元ღღ★,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算ღღ★。
15.商业服务业等(类)支出0.00元ღღ★,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算ღღ★。
17.援助其他地区(类)支出0.00元又糙又黄的糙汉ღღ★,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算ღღ★。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元ღღ★,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算ღღ★。
19.住房保障(类)支出0.00元ღღ★,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算k8凯发国际官方网站ღღ★。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元ღღ★,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算ღღ★。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元ღღ★,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算ღღ★。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元ღღ★,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算ღღ★。
24.债务还本(类)支出0.00元ღღ★,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算ღღ★。
25.债务付息(类)支出0.00元ღღ★,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算ღღ★。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元ღღ★,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算ღღ★。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中ღღ★,财政拨款“三公”经费支出年初预算为48064.00元ღღ★,决算为40342.00元又糙又黄的糙汉ღღ★,完成年初预算的83.93%ღღ★。支出决算较上年增加29477.00元k8凯发国际官方网站ღღ★,增长271.30%ღღ★。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元ღღ★,决算为0.00元ღღ★,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%ღღ★,ღღ★;公务用车购置费支出年初预算为0.00元ღღ★,决算为0.00元ღღ★,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%ღღ★;公务用车运行维护费支出年初预算为48064.00元又糙又黄的糙汉ღღ★,决算为38064.00元ღღ★,占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.35%ღღ★,完成年初预算的79.19%ღღ★;公务接待费支出年初预算为0.00元ღღ★,决算为2278.00元ღღ★,占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.65%ღღ★。
因公出国(境)费支出决算较上年上年无此项支出ღღ★;公务用车购置费支出决算较上年无此项支出ღღ★;公务用车运行维护费支出决算较上年增加31814.00元ღღ★,增长509.02%ღღ★;公务接待费支出决算较上年减少2337.00元ღღ★,下降50.64%ღღ★;具体是国内接待费支出决算2278.00元(其中ღღ★:外事接待费支出决算0.00元)ღღ★,较上年增加减少2337.00元ღღ★,下降50.64%ღღ★;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元ღღ★,上年无此项支出ღღ★。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48064.00元ღღ★,支出决算为40342.00元ღღ★,完成年初预算的83.93%ღღ★,支出决算较上年增加29477.00元ღღ★,增长271.30%ღღ★。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中ღღ★:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元ღღ★,决算为0.00元ღღ★;公务用车购置费支出年初预算为0.00元ღღ★,决算为0.00元ღღ★;公务用车运行维护费支出年初预算为48064.00元ღღ★,决算为38064.00元ღღ★,完成年初预算的79.19%ღღ★;公务接待费支出年初预算为0.00元ღღ★,决算为2278.00元ღღ★。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费支出ღღ★,执行过紧日子的相关政策ღღ★。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中ღღ★:因公出国(境)费支出决算增加0.00元ღღ★,上年无此项支出ღღ★;公务用车购置费支出决算增加0.00元ღღ★,上年无此项支出ღღ★;公务用车运行维护费支出决算增加31814.00元ღღ★,增长509.02%ღღ★;公务接待费支出决算减少2337.00元ღღ★,下降50.64%ღღ★,具体是国内接待费支出决算2278.00元(其中ღღ★:外事接待费支出决算0.00元)ღღ★,较上年减少2337元ღღ★,下降50.64%ღღ★;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年无支出ღღ★。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加ღღ★,主要用于公务用车燃油采购ღღ★。
2.购置车辆0辆ღღ★。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆ღღ★。主要用于公卫工作督导及下乡带教工作所需车辆燃料费ღღ★、维修费ღღ★、过路过桥费ღღ★、保险费等ღღ★。
3.安排国内公务接待10批次(其中ღღ★:外事接待0批次)ღღ★,接待人次69人(其中ღღ★:外事接待人次0人)ღღ★。主要用于主要用于保山市卫健委开展2023年妇幼保健机构绩效评价结果分析及机构整体工作及隆阳区妇幼保健院健康业务交流学习等相关工作10批次ღღ★,接待69人次ღღ★,发生的接待支出ღღ★。安排国(境)外公务接待0批次ღღ★,接待人次0人ღღ★。
截至2024年末ღღ★,施甸县妇幼保健院资产总额96504453.1元ღღ★,其中ღღ★,流动资产46542168.32元ღღ★,固定资产9193881.58元(净值)ღღ★,对外投资及有价证券0元ღღ★,在建工程40405690.12元ღღ★,无形资产362713.08元(净值)ღღ★,其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)ღღ★。与上年相比ღღ★,本年资产总额减少578652.77元ღღ★,其中固定资产增加3337926.28元ღღ★。处置房屋建筑物0平方米ღღ★,账面原值0元ღღ★;处置车辆0辆ღღ★,账面原值0元ღღ★;报废报损资产0项ღღ★,账面原值0元ღღ★,实现资产处置收入0元ღღ★;出租房屋0平方米ღღ★,账面原值0元ღღ★,实现资产使用收入0元ღღ★。
2024年度ღღ★,单位政府采购支出总额73024.97元ღღ★,其中ღღ★:政府采购货物支出12914.00元ღღ★;政府采购工程支出0.00元ღღ★;政府采购服务支出60110.97元ღღ★。授予中小企业合同金额0.00元ღღ★,其中ღღ★:授予小微企业合同金额0.00元k8凯发国际官方网站ღღ★。
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助ღღ★,公用经费包括商品和服务支出ღღ★、资本性支出等人员经费以外的支出ღღ★。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出ღღ★。
(三)按照党中央ღღ★、国务院有关文件及部门预算管理有关规定ღღ★,“三公”经费包括因公出国(境)费ღღ★、公务用车购置及运行维护费ღღ★、公务接待费ღღ★。其中ღღ★:因公出国(境)费ღღ★,指单位公务出国(境)的国际旅费ღღ★、国外城市间交通费ღღ★、住宿费ღღ★、伙食费ღღ★、培训费ღღ★、公杂费等支出ღღ★;公务用车购置费ღღ★,指公务用车购置支出(含车辆购置税ღღ★、牌照费)ღღ★;公务用车运行维护费ღღ★,指单位按规定保留的公务用车燃料费ღღ★、维修费ღღ★、过桥过路费ღღ★、保险费ღღ★、安全奖励费用等支出ღღ★;公务用车指用于履行公务的机动车辆ღღ★,包括省部级干部专车ღღ★、一般公务用车和执法执勤用车ღღ★;公务接待费ღღ★,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用ღღ★。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算ღღ★、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费ღღ★,不含非财政拨款部分ღღ★。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费ღღ★、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)ღღ★。
部门决算ღღ★:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制ღღ★,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告ღღ★,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据又糙又黄的糙汉ღღ★。k8凯发(中国)天生赢家·一触即发ღღ★!凯发一触即发ღღ★,凯发一触即发(中国区)官方网站ღღ★,凯发娱乐旗舰凯发(中国)·一触即发
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